UPT Perpustakaan UM

  • Beranda
  • Informasi
  • Repository UM
  • SIPADU UM
  • OPAC SIPADU

Pencarian Spesifik

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
No image available for this title

Tugas Akhir

Analisis sistem pengendalian internal pada Departemen PPIC (Production Planning and Inventory Control) terhadap efektivitas produksi di PT. Insastama Pare Kediri / Karpieta Retiarawati Kuncoro

Kuncoro, Karpieta Retiarawati - Nama Orang;

Abstrak
ABSTRAK Kuncoro Karpieta Retiarawati . 2016. Analisis Sistem Pengendalian Internal pada Departemen PPIC (Production Planning and Inventory Control) terhadap Efektivitas Produksi di PT. Insastama Pare-Kediri. Tugas Akhir Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Pembimbing Yuli Widi Astuti S.E. M.Si. Ak Kata Kunci Sistem Pengendalian Internal PPIC Efektivitas Poduksi Semua departemen dalam perusahaan memerlukan pengendalian internal yang bertujuan untuk mengurangi dan meminimumkan kemungkinan terjadinya kesalahan. Salah satu kegiatan produksi perusahaan yang sangat penting adalah perencanaan dan penjadwalan pada PT. Insastama kegiatan tersebut dikendalikan oleh Departemen PPIC (Production Planning and Inventory Control). Untuk mendorong efektivitas dan efisiensi operasional pada PPIC dibutuhkan sistem pengendalian internal agar dapat mencegah kegiatan dan pemborosan yang tidak perlu dalam segala aspek produksi. Model Sistem Pengendalian PPIC di PT. Insastama tersebut menarik untuk dikaji dalam penulisan tugas akhir ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sistem pengendalian internal Departemen PPIC dan menjelaskan analisis sistem pengendalian internal PPIC terhadap efektivitas produksi di PT. Insastama. Tehnik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi metode interview dan observasi. Metode pemecahan masalah menggunakan metode perbandingan dengan teori tentang unsur-unsur sistem pengendalian internal dan melakukan interview pada bagian PPIC. Berdasarkananalisis yang telah dilakukan diperoleh hasil pembahasan bahwamasih ditemukan keterlambatan material yang datang karena kurangnya pemantauan staf IC (Internal Control) kurang bisa menyelesaikan target dari fungsi penjualan dan kesalahan penempatan nota order oleh PPIC. Dari hasil pembahasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal pada Departemen PPIC di PT. Insastama masih berjalan kurang efektif dan efisien dampaknya dapat dilihat pada target fungsi penjualan yang belum dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.


Informasi Detail
DDC
Rp 657.458 KUN a
Prodi
Universitas Negeri Malang. Program Studi Akuntansi, 2016.
Deskripsi Fisik
ix, 61 lembar : ill., tab. ; 30 cm
Bahasa
Indonesia
No Reg
03448/KI/16
Edisi
Tugas Akhir (Diploma). Univeristas Negeri Malang. 2016
Subjek
1. PENGENDALIAN INTERNAL
2. INTERNAL AUDITING

Pembimbing
Yuli Widi Astuti
Lampiran Berkas
You must be logged in to get fulltext


UPT Perpustakaan UM
  • Berita

Tentang Kami

TIM IT Perpustakaan 2023

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS

Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik